1.2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.52万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费5.52万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为与上年持平,无变化。
(1)2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为与上年持平,无变化。
(2)2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为与上年持平,无变化。
公务用车运行维护费支出2万元, 较上年增加0万元,增长了0%,原因为与上年持平,无变化。
(3)2018年公务接待80批次,1100人次,支出3.52万元,较上年增加0万元,增长了0%,原因为与上年持平,无变化。
2.2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费5.52万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费5.52万元,较上年0万元,减少0万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格执行预算;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为严格执行预算;公务用车运行维护费支出2万元,年初预算为2万元,差值为0万元,原因为严格执行预算;公务接待费支出3.52万元,年初预算为3.52万元,差值为0万元,原因为严格执行预算。
3.培训费支出情况。
本部门本年度无培训费支出,较上年无变化
4.会议费支出情况。
本部门本年度无会议费支出,较上年无变化
