一、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.23万元,较上年减少5.87万元,减少了20.89%,原因为压缩公务接待次数与人数,公务接待费用降低。其中:因公出国(境)支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行维护费用支出8.83万元,占“三公”经费的39.72%;公务接待费支出13.4万元,占“三公”经费的60.28%。
(1)因公出国(境)支出情况。
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年无变化。
公务用车运行维护费支出8.83万元,较上年增加0.73万元,增加了9.01%,原因为开展正常教育教学业务需要,公务用车支出费用增加。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待280批次,2023人次,支出13.4万元,较上年减少6.6万元,减少了33%,原因为压缩公务接待次数与人数,公务接待费用降低。
二、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.23万元,年初预算为0万元,差值为22.23万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车运行维护费支出8.83万元,年初预算为0万元,差值为8.83万元,原因为由于我县财力紧张,所有单位均不预算车辆费用,单位因开展正常业务工作需要根据公务用车实际支出,使用办公经费开支公务用车运行维护费用;公务接待费支出13.4万元,年初预算为0万元,差值为13.4万元,原因为为由于我县财力紧张,所有单位均不预算公务接待费,单位因开展正常业务工作需要根据实际支出,使用办公经费开支公务接待费用。
备注:2018年我单位决算公开已经过保密审查,单位主要负责人已审签
