一、部门(单位)主要职责
(1)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动;
(2)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署;
(3)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施;
(4)研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理;
(5)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件;
(6)指导下级综治委工作。
二、2017年度部门(单位)工作完成情况
2017年,甘泉政法工作紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以落实“追赶超越”和“五个扎实”要求为目标,以提高预警预防各类风险能力为核心,坚持一手抓保安全、护稳定,一手抓打基础、谋长远,切实增强平安建设、法治建设和队伍建设水平,全力维护社会稳定,为甘泉县奋力追赶超越营造平安稳定的社会环境。1.坚决维护政治安全和政权安全。2.强化维护社会稳定责任。3.扎实开展社会稳定风险评估工作。4.深入开展矛盾排查化解。5.深入开展平安甘泉“十个没有”“五个有”目标创建工作。6.强化宣传,努力营造平安甘泉创建的浓厚氛围。7.深入开展农村社会治安集中整治专项活动。8.深入推进网格信息化管理工作。9.扎实开展严重精神障碍患者救治救助工作。10.全面做好“两率一度”提升工作。11.强化执法意识,开展规范执法司法专项检查。 12.规范执法行为,扎实开展案件评查活动。13.服务群众来访,切实为群众办实事解难事。14.推进司法体制改革,切实提高司法公信力。15.大力加强党建、思想政治和廉洁自律教育工作。16.认真落实从严治警、从优待警、从实训警。17.服务全县脱贫攻坚工作大局密切联系群众。18.全力以赴,打好脱贫攻坚战。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的决算包括部门本级(机关)决算1个。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位0个。
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产党甘泉县委员会政法委员会 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制15人,其中行政编制10人、事业编制5人;实有人员22人,其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度总收入233.08万元,2016年总收入259.14万元,减少26.06万元,主要原因是退休人员工资交由县社保处管理。本年度总支出233.08万元,2016年总支出259.14万元,减少26.06万元,主要原因是退休人员工资交由县社保处管理。
2、本年度收入构成情况。2017年总收入233.08万元,包括财政拨款收入230.66万元,年初结转和结余2.41万元。2016年总收入259.14万元,包括财政拨款收入256.83,年初结转和结余2.31万元。

3、本年度支出构成情况。2017年总支出233.08万元,其中基本支出220.46万元,项目支出10万元,年末结转和结余2.61万元。2016年总支出259.14万元,包括财政拨款支出246.73万元,项目支出10万元,年初结转和结余2.41万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入230.66万元,2016年度财政拨款收入256.83万元,比上年减少26.17万元,减少原因是退休人员工资转入社保发放。本年度支出230.46万元,2016年度支出256.73万元,比上年减少20.27万元,减少主要原因是退休人员工资转入社保发放。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。一般公共服务支出其中其他共产党事务支出中行政运行220.46万元,公共安全支出其中法院中其他法院支出10万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算220.46万元,其中人员经费130.65万元(内含基本工资14.95万元,津贴补贴115.70万元),商品和服务支出89.81万元(包括办公费27.5万元,印刷费18.5万元,水费5.5万元,邮电费0.35万元,差旅费9.0万元,会议费7.5万元,培训费3.5万元,公务接待费1.5万元、劳务费4.5万元,公务用车维护费2.6万元,其他交通费9.36万元)。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费4.1万元,较上年0.96万元增加3.14万元,原因:业务培训成本增加。其中:因公出国(境)费用为0批次0人次费用0万元,较上年0万元无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务接待费为12批次35人次费用1.5万元,较上年0.96万元增加3.14万元,具体原因为平安甘泉建设进入攻坚阶段,各级检查力度加大;公务用车购置费为0万元,较上年0万元无变化,原因是严格执行八项规定,压缩支出;公务用车运行维护费2.6万元(包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目),较上年2.78万元,减少0.18万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。
2、培训费支出决算情况。2017年度培训费支出3.5万元,比2016年度培训费支出2.69万元增加0.81万元,主要原因是建设三级维稳综治平台需全县各乡镇人员进行多次大量的专业培训,所以费用增加。
3、会议费支出决算情况。2017年度会议费支出7.5万元,比2016年度会议费支出7.46万元增加0.04万元,主要原因是平安建设和维护稳定工作深入推进,为争先创优多次召开会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款10万元,用于司法救助。社会效益指标:矛盾纠纷得到有效化解。服务对象满意度指标:提升了服务群众的满意度,提升了服务机关的满意度,提升了服务社会的满意度。保障了机关工作的正常开展、积极推进依法行政水平。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行支出89.81万元。2016年支出69.70万元,增加20.11万元,主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚期,投入大量人力物力财力使工作完成。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
(1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类,反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
(2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有:
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费款等级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。
4、政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。
备注:2017年我单位决算公开已经过保密审查,单位主要负责人已审签
