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中国共产党甘泉县委员会宣传部2017年部门决算说明

一、部门(单位)主要职责

1.围绕经济建设中心和中、省、市、县的总体工作思路,认真宣传党的法律法规、方针、政策,积极探索新形势下思想政治工作的新方法、新途径,弘扬先进文化,做好全县广大人民群众的思想政治工作。

2.负责全县各级干部理论培训教育考试考核工作,协调做好县委中心组的理论学习工作;负责学习型党组织建设的组织、检查、考核工作。

3.负责精神文明系列创评活动的督促检查、考核考评工作;负责做好环境综合治理工作,负责做好各类文明单位的考察、评审、推荐工作。

4.负责全县工作动态和典型人物先进事迹的宣传推广工作,负责文化市场的管理整顿和新闻记者接待管理工作。

5.负责全县延安精神的研究、宣传、教育工作规划的制定和组织实施工作。

6.负责全县大型宣传活动的策划、组织、实施工作。

7.负责全县网络宣传管理工作。

8.完成县委及上级主管部门交办的其他任务。

二、2017年度部门(单位)工作完成情况

1、夯实责任抓落实,不断强化意识形态工作。成立了全县32家自媒体联盟,强化对自媒体的日常监管,确保意识形态阵地安全。“学讲话、学准则、学条例,奋力追赶超越”和“坚定信心、解放思想、敢于担当、追赶超越”主题学习教育活动扎实开展,编发“大实践”活动简报21期,开展督促检查意识形态工作4次,考核2次,为全县上下打好意识形态主动仗统一了思想和认识。

2、突出重点抓学习,切实发挥党委中心组示范带动作用。县委中心组学习26次,各党委中心组学习300余次,编发《中心组学习动态》9期,开展督查2次、旁听8次。为县委中心组成员、各党委负责人推荐、赠送《塘约道路》、《习近平的七年知青岁月》、《党的十九大精神文件汇编》等二百多册。

3、贴近基层抓宣讲,大力推进党的理论成果普及。巡回宣讲40余场(次),6000余人受教育。

4、结合实际抓调研,积极开启追赶超越新思路。全年共形成调研文章120余篇。

5、牢牢把握正确舆论导向,营造追赶超越的浓厚氛围。播出各类新闻715期4500余条,在省市机关报、电台、网站发稿443篇(含专版14个),其他各类报刊、杂志、电台、网站发稿共153篇;制作宣传展板200余块,巡回县、乡及30多个村展出,参观群众达9400多人次;累计发布宣传稿件2800余篇,发布《舆情急报》、《舆情预警告知单》和《舆情信息送阅单》102期。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围内的一级预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

中国共产党甘泉县委员会宣传部

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制9人、事业编制9人;实有人员15人,其中行政4人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入164.11万元,2016年总收入161.97万元,增长了2.14万元,增加的主要原因是工作人员工资提高,业务量增加。本年度总支出163.37万元,2016年度总支出161.35万元,增加了2.02万元,增加的主要原因是工作人员工资提高。

本年度收入构成情况。总收入164.11万元,包括财政拨款收入163.49万元,年初结转和结余0.62万元。

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3、本年度支出构成情况。总支出163.37万元,包括基本支出133.37万元,项目支出30.00万元,年末结转和结余0.74万元。

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(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入163.49万元,2016年财政拨款收入161.91万元,总体情况比上增加1.52万元。增加的原因是工作人员工资提高;2017年支出163.37万元,2016年支出161.35万元,总体情况比上年减少2.02万元,减少的原因是人员经费及公共经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出163.37万元,其中宣传事务行政运行支出133.37万元,其他宣传事务支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出133.37万元,其中人员工资福利支出118.04万元(内含基本工资35.41万元,津贴补贴82.63万元),商品和服务支出15.34万元(包括办公费2.50万元,印刷费0.50万元,水费0.28万元,电费1.10万元,差旅费1.25万元,劳务费2.00万元,公务接待费0.26万元,委托业务费4.09万元,其他交通费3.36万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,本表空表公开。

5、国有资本经营型财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元,用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费0.26万元,较上年减少0.01,主要减少原因是严格执行八项规定,压缩支出。其中:因国(境)费用为0万元,较上年没有变化;公务接待费为0.26万元(4次,43人),较上年减少,原因是减少压缩开支,减少公务接待;公务用车购置费为0万元,较上年没有变化;车辆运行维护费0万元,较上年没有变化。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。培训费支出决算情况说明。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款15.34万元。其中产生出指标保障单位业务经费运转;效益指标提高政府对外宣传形象,提升干部的自身业务素质,加强党员干部队伍人才体系的建设,结合实际抓调研,积极开启追赶超越新思路,进一步推动各项工作任务的进展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年部门单位(行政单位运行经费)完成15.34万元,较上年50.18万元减少了34.84万元。主要原因为2017年维护费降低,委托业务费降低。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

(1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类,反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。

款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

(2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有:

工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭的补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。

6、政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。

备注:2017年我单位决算公开已经过保密审查,单位主要负责人已审签。


2017年决算公开数据上报宣传部123.pdf